Если свое обучение - то форма обучения любая, распространяется и на 2 высшее заочное. Налоги можно вернуть максимум с 50 тыр - т.е. если оплачено больше за год, то вернут только с 50 тыр. Документы: 1. Справка по форме 2 НДФЛ 2. Заполненая декларация 3 НДФЛ 3. Копия договора с учебным заведением (желательно чтобы был указан номер лицензии образ. учреждения в нем, если не указан, то прикладываем копию лицензии) 4. Лицензия образовательного учреждения 5. Справка о том, что вы обучаетесь на таком-то курсе (берется в деканате). 6. Копия документов, подтверждающие оплату (кассовый чек + квитанция). 7. Копию св-во о рождении ребенка(если планируете получить вычет за обучение ребенка)
+ нужно завести сберкнижку и написать заявление на возврат излишне удержанной суммы налога на р/с который в сберкнижке... Бланк заявления дадут в налоговой, если что там можно оформить. Программы для заполнения декларации берем здесь
Вопрос. 17 февраля этого года подала декларацию на возврат НДФЛ за лечение. Прошло уже больше 3-х месяцев, а деньги так и не перечислили. В чем причина?
Ответ. В ИФНС России по Чебоксарам поясняют. Вернуть излишне уплаченный налог инспекция должна в течение одного месяца с того дня, когда гражданин подал заявление о возврате (п. 6 ст. 78 НК РФ). Однако перед возвратом НДФЛ налоговый орган проводит камеральную проверку представленной вами налоговой декларации в течение трех месяцев со дня ее получения вместе с подтверждающими документами (пп. 1, 2 ст. 88 НК РФ). По окончании проверки на возврат излишне уплаченной суммы НДФЛ отводится еще один месяц (п. 6 ст. 78 НК РФ; п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98; Письмо ФНС России от 26.10.2012 N ЕД-4-3/18162). Таким образом, максимальный срок, в течение которого налоговая инспекция должна вернуть излишне уплаченный налог, равен четырем месяцам (с даты подачи декларации).
Подскажите пож-ста, знающие. У меня вопрос, договор заключен с женой на учебу ребенка, она безработная, может ли работающий муж вернуть 13% приложив к остальным документам копию св-ва о регистрации брака?
Сообщение отредактировал marleo82 - Oct 6 2017, 23:23
--------------------
"Иногда такую глупость услышишь, а оказывается – точка зрения".
Без проблем! Согласно п. 1 ст. 256 ГК, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
Ст. 34 СК РФ установлено, что к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности и другое.
Таким образом, налогоплательщик-супруг вправе претендовать на получение социального налогового вычета по расходам на обучение общих детей независимо от того, что документы (договор с образовательным учреждением и платежные документы) оформлены на имя другого супруга.
--------------------
Если можешь помочь, помоги. Если нет, хотя бы не навреди!
«Самая трудная для понимания вещь на свете — это подоходный налог», — говорил Альберт Эйнштейн - создатель теории относительности.
Объясните, пожалуйста!!! Мама лечила зубы в июне 2017 года, но она пенсионер. Могу ли я возвратить 13% с ее лечения и когда мне надо подавать документы, за какой год просить справку о доходах с работы?
Объясните, пожалуйста!!! Мама лечила зубы в июне 2017 года, но она пенсионер. Могу ли я возвратить 13% с ее лечения и когда мне надо подавать документы, за какой год просить справку о доходах с работы?
Да, на лечение родителей предоставляется вычет НДФЛ: "Статья 219 НК РФ 3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств." Справка НДФЛ нужна за 2017 год. и подтверждение родства тоже нужно.Декларацию 3-НДФЛ нужно сдать по окончании 2017 года. Также нужно приложить копию лицензии медучреждения и оригинал справки об оплате медицинских услуг по утвержденной форме (утв. Приказом Минздрава РФ № 289, МНС РФ № БГ-3-04/256 от 25.07.2001)
Сообщение отредактировал Ирэн7 - Oct 27 2017, 11:15
Да, на лечение родителей предоставляется вычет НДФЛ: "Статья 219 НК РФ 3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств." Справка НДФЛ нужна за 2017 год. и подтверждение родства тоже нужно.Декларацию 3-НДФЛ нужно сдать по окончании 2017 года. Также нужно приложить копию лицензии медучреждения и оригинал справки об оплате медицинских услуг по утвержденной форме (утв. Приказом Минздрава РФ № 289, МНС РФ № БГ-3-04/256 от 25.07.2001)
Подскажите, пжл, можно ли получить вычет за обучения/ занятия ребенка в бассейне с тренером?
если по этому поводу у вас есть договор на обучение и лицензия на образовательную деятельность учреждения, где трудоустроен тренер, то можете.
--------------------
Когда-нибудь за мой длинный язык, циничность, сарказм и эгоизм, меня сожгут на костре. Но пока я тут, с вами. Продолжаем. Нет ничего безобразнее старика, который не имеет других доказательств пользы его продолжительной жизни, кроме возраста.
и за лечение и за учебу сейчас можно за 2017, 2016 и 2015 годы.
Спасибо огромное. Тогда еще вопрос: оформляю налоговую декларацию за 2016 год и наткнулась на алогичность: оплаченная медуслуга оказана в 2016 г, а договор контора оформила на неё 2017 годом + лицензия 2017 года. Это невнимательность/ошибка или так должно быть? Она пройдет через ФНС?