Ответить Создать тему

НДС , накладная и с/ф в разных периодах.

prod_tovar
post May 25 2011, 15:25 
Отправлено #1


Пользователь

Сообщений: 81



Если счет фактура выписан в одном налоговом периоде, а ценности оприходованы в другом, то возместить налог можно только после того, как документально подтверждено, что товары приняты на учет. Тот факт, что счет-фактура датирован более ранним сроком, не будет иметь значения, если на дату его выписки товары были еще в пути.

А как быть с таким моментом:

Ценности оприходованы и приняты на учет 30 июня, а счет-фактура выписана 01 июля. Можно ли возместить налог 30 июня (во втором квартале)?

Сообщение отредактировал prod_tovar - May 25 2011, 15:25

--------------------
Надежда
Profile CardPM
  0/0  
Sone4ka
post May 25 2011, 21:18 
Отправлено #2


Активный

Сообщений: 2 356



нет
Profile CardPM
  0/0  
Жилец
post May 30 2011, 16:19 
Отправлено #3


Постоялец

Сообщений: 267
Из: Центр, Благовещенский м-он



30июня у Вас не будет самого главного основания для возмещения налога на добавленную стоимость - правильно оформленная счет-фактура. В данном случае возместить НДС из бюджета можно только 01 июля.

--------------------
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!!!
Profile CardPM
  0/0  

ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения