4 Страницы < 1 2 3 4 >  
Ответить Создать тему

Бухгалтерский баланс , вопросы, ответы, обсуждение

Tatyanka tatyanka
post Apr 28 2011, 12:47 
Отправлено #16


Продвинутый

Сообщений: 173



Еще не факт что именно в программе правильно а не у вас. Чтобы баланс правильно формировался его еще и соответствующи настроить нужно. Так что еще разок советую проверить. Если все таки окажется что вы ошиблись, то за прошлые годы все равно никаких уточнений внести нельзя. Так и придется вам эти данные указывать в балансе за 2011 год.
Profile CardPM
  0/0  
Sone4ka
post Apr 28 2011, 12:56 
Отправлено #17


Активный

Сообщений: 2 356



Цитата(Tatyanka tatyanka @ Apr 28 2011, 13:47)
Еще не факт что именно в программе правильно а не у вас. Чтобы баланс правильно формировался его еще и соответствующи настроить нужно. Так что еще разок советую проверить. Если все таки окажется что вы ошиблись, то за прошлые годы все равно никаких уточнений внести нельзя. Так и придется вам эти данные указывать в балансе за 2011 год.
*

с годового за 2010 г. можно сдавать уточненные балансы в налоговую.
По теме: программа тоже ошибается, если не верно настроена. Проверьте ручками - это вернее.
Profile CardPM
  0/0  
Ole4ka Pavlova
post Apr 28 2011, 13:23 
Отправлено #18


Постоялец

Сообщений: 319



Спасибо:) Проверила.Баланс вроде как правильно, а вот отчет от прибылях что-то совсем не то, так что ручками делала:)
Что-то я не совсем поняла такую информацию, что теперь баланс и ОПиУ формируется в одной форме и называется "Бухгалтерская отчетность 2011" или это только для отправки отчетности через Сбис?
Profile CardPM
  0/0  
Tatyanka tatyanka
post Apr 28 2011, 16:36 
Отправлено #19


Продвинутый

Сообщений: 173



Цитата(Ole4ka Pavlova @ Apr 28 2011, 14:23)
Спасибо:) Проверила.Баланс вроде как правильно, а вот отчет от прибылях что-то совсем не то, так что ручками делала:)
Что-то я не совсем поняла такую информацию, что теперь баланс и ОПиУ формируется в одной форме и называется "Бухгалтерская отчетность 2011" или это только для отправки отчетности через Сбис?
*

Думаю что только для отправки, а для бумажного носителя все же формы отчетности приведены в приложении к Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н huh.gif Сами удивились сегодня...
Profile CardPM
  0/0  
OLen`ka
post May 6 2011, 13:08 
Отправлено #20


а мне летать АААхотА

Сообщений: 475



Никогда не сдавала раньше попросили сделать за другую фирму.Подскажите пожалуйста бухгалтера, что нужно попросить кроме оборотно-сальдовой ведомости что на основании сформировать баланс,если у меня нет даже базы 1с этой фирмы.Помогите пожалуйста

--------------------
Все что не делается все к лучшему
Profile CardPM
  0/0  
Ole4ka Pavlova
post May 6 2011, 15:41 
Отправлено #21


Постоялец

Сообщений: 319



Я думаю, еще главную книгу надо, там более подробно расписано по счетам..
А, вообще, сроки сдачи баланса уже прошли. И еще учтите, что с этого года формы изменились. Обратите внимание!

Сообщение отредактировал Ole4ka Pavlova - May 6 2011, 15:42
Profile CardPM
  0/0  
ya_horoshaya
post Jul 11 2011, 12:34 
Отправлено #22


Активный

Сообщений: 3 455



Подскажите пожалуйста, а эта бух. отчетность(б/б и отч. о приб. и убытках)идет нарастающим итогом с начала года?
Profile CardPM
  0/0  
Kleopatra
post Jul 11 2011, 15:45 
Отправлено #23


царица Египта

Сообщений: 9 196
Из: далека



Цитата(ya_horoshaya @ Jul 11 2011, 13:34)
Подскажите пожалуйста, а эта  бух. отчетность(б/б и отч. о приб. и убытках)идет нарастающим итогом с начала года?
*

да
Profile CardPM
  0/0  
vovchik21
post Jul 21 2011, 07:50 
Отправлено #24


Продвинутый

Сообщений: 172



Цитата(Ole4ka Pavlova @ Apr 28 2011, 13:06)
То есть за 2009 и 2010 года оставить как было, а уже за этот отчетный период делать как положено. А чем это грозит? Или в общем-то не проверяют.
*

Если необходимо откорректировать данные на за 2009 год и ранее, то в текущей отчетности (за 2010 год) необходимо соответствующим образом исправить показатели по графам "на начало отчетного периода" баланса и "за аналогичный период предыдущего года" ОПУ. А разницу описать в пояснительной записке.
Если ошибка относится к 2008 году и ранее и связана с доходами и расходами то просто на эту сумму нужно откорректировать показатель нераспределенной прибыли входящий (на 01.01.2010)
Все что описано выше применяется в том случае, если корректировка существенная (не только в суммовом выражении, но и по значимости, например, сильно влияет на прибыль)
Если же разница копеечная, то смело ставьте в прочие доходы и расходы текущего (2011 года) как по старинке
Profile CardPM
  0/0  
Туся21
post Jul 21 2011, 12:45 
Отправлено #25


Продвинутый

Сообщений: 117



Подскажите пожалуйста, в новой форме бухгалтерского баланса куда отнести расходы будующих периодов?
Profile CardPM
  0/0  
Прелесть***
post Jul 21 2011, 13:44 
Отправлено #26


Пользователь

Сообщений: 93
Из: Чебоксары



Цитата(Туся21 @ Jul 21 2011, 13:45)
Подскажите пожалуйста, в новой форме бухгалтерского баланса куда отнести расходы будующих периодов?
*




С 2011 года такие расходы должны быть показаны в балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. И списывать их нужно в порядке, предусмотренном для активов данного вида. То есть квалифицировать затраты как расходы будущих периодов теперь можно только в случаях, прямо указанных в нормативных актах.

При этом из Плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, счет 97 «Расходы будущих периодов» не исключен. К тому же некоторые ПБУ до сих пор предписывают учитывать определенные затраты как расходы будущих периодов (п. 16 ПБУ 2/2008, п. 39 ПБУ 14/2007).

Расходы будущих периодов могут быть отражены в первом или втором разделе Бухгалтерского баланса в зависимости от периода их списания (п. 19 ПБУ 4/99).

Если он превышает 12 месяцев, то это строка «Прочие внеоборотные активы», если нет – «Прочие оборотные активы».

Сообщение отредактировал Прелесть*** - Jul 21 2011, 13:56

--------------------
[SIZE=7][B]Оформление тканями и шарами праздники
"ПРАЗДНИК-Ч" (8352) 380-590; 8-900-3333-666
Заказы принимаем с 8:00 до 22:00.
Profile CardPM
  0/0  
Zarina
post Oct 26 2011, 15:16 
Отправлено #27


Пользователь

Сообщений: 38



Помогите разобраться! ООО на упрощенке, 6 %. В связи с ликвидацией требуется сдать промежуточный ликвидационный баланс по форме 0710099, которая включает в себя форму №1 "Бухгалтерский баланс" и форму №2 Отчет о прибылях и убытках? По форме №1 вопросов нет, а вот по форме №2 возник вопрос: требуется ли заполнение этой формы? так как показатели Себестоимость продаж, Коммерческие, Управленческие расходы в организации полностью не учитывались. Или данные показатели не столь важны? dry.gif
Profile CardPM
  0/0  
Zarina
post Oct 26 2011, 15:35 
Отправлено #28


Пользователь

Сообщений: 38



а может 2 форму и вовсе не прикладывать?
Profile CardPM
  0/0  
GreenFish
post Oct 26 2011, 19:29 
Отправлено #29


Активный

Сообщений: 4 550



Цитата(Zarina @ Oct 26 2011, 16:16)
Помогите разобраться! ООО на упрощенке, 6 %. В связи с ликвидацией требуется сдать промежуточный ликвидационный баланс по форме 0710099, которая включает в себя форму №1 "Бухгалтерский баланс" и форму №2 Отчет о прибылях и убытках? По форме №1 вопросов нет, а вот по форме №2 возник вопрос: требуется ли  заполнение этой формы? так как показатели Себестоимость продаж, Коммерческие, Управленческие расходы в организации полностью  не учитывались. Или данные показатели не столь важны? dry.gif
*

Хм....мы не сдавали НИКУДА баланс при ликвидации ООО на УСН....
Кто такой требует? smile.gif
Profile CardPM
  0/0  
Zarina
post Oct 26 2011, 20:47 
Отправлено #30


Пользователь

Сообщений: 38



инспектор сказал по истечении 2 месяцев, сдать промежуточный, декларацию по УСН и прочие,а затем ликвидационный. а как же уведомление о составлении ПЛБ по форме 15003? оно же законодательством предусмотрено. а что вы сдавали по истечении 2 месячного срока "выжидания".
Profile CardPM
  0/0  

4 Страницы < 1 2 3 4 >
ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения